Il existe plusieurs solutions à cette situation: Premièrement: vous pouvez obtenir l'immatriculation à la TVA française. La France est le seul pays de l'UE qui prend en charge la TVA différée - vous n'avez pas besoin de payer à l'importation. Et lorsque vous achetez auprès d'un fournisseur italien, il vous facturera sans TVA (autoliquidation). Deuxièmement: vous utilisez une société de l'UE (ou une succursale d'une société américaine enregistrée dans l'UE). Ensuite, Amazon ou d'autres places de marché ne verseront pas la TVA. Et vous pourrez payer la TVA pour la différence dans votre déclaration de TVA. Troisièmement: utilisez d'autres marchés. Zalando, Cdiscount et plusieurs autres places de marché ne reversent pas la TVA aux fournisseurs non européens.
Un logiciel de TVA simple et abordable
La gestion de la TVA pour votre activité en ligne est l'un des aspects les plus importants de toute vente transfrontalière réussie, mais cela ne signifie pas que cela doit être stressant. Avec un logiciel de TVA de première classe, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vous disposez des ressources nécessaires pour calculer vos impôts dans plusieurs juridictions et effectuer des déclarations à temps.
Déclaration de TVA en temps opportun avec LOVAT
Comment ça fonctionne
Automatisation du calcul de la TVA
Suivi de vos seuils
Sécurisation de vos données TVA
Fonctionnalités du logiciel de TVA de Lovat
- Téléchargement simplifié des données fiscales
- Composants de paramètres de taxes personnalisés pour chaque canal de vente
- Composants de paramètres de taxes personnalisés pour chaque canal de vente
- Paiements de TVA en ligne et mémos de paiement
- Rapports fiscaux pré-formatés: JPK, Intrastat, liste des ventes et autres
- Suivi de seuil
- Toutes les communications avec TA numérisées et stockées au même endroit
Conformité Tranquillité d'esprit: le logiciel peut former les utilisateurs sur les sujets de conformité à la TVA et les évaluer régulièrement. Il regroupe également les actualités et les tendances du secteur dans un flux pour tenir les utilisateurs informés des lois sur la TVA.
Témoignages de clients
Questions fréquemment posées
Nous sommes une entreprise américaine et vendons à des clients européens. Nous payons la TVA deux fois: la première fois à l'importation et une autre lorsqu'une place de marché verse la TVA de l'UE en tant que facilitateur. Nous nous sommes enregistrés en Italie et cela prend beaucoup de temps pour obtenir un remboursement. Que pouvons-nous faire pour éviter la double imposition?
Si un client suédois enregistré VOEC exporte vers la Norvège, la TVA norvégienne doit-elle être incluse?
Il est important de noter que le système VOEC s’applique uniquement aux ventes aux consommateurs (B2C), et non aux entreprises (B2B). Le programme VOEC s'applique uniquement aux marchandises d'une valeur de 3 000 NOK ou moins (hors frais d'expédition et d'assurance), qui sont envoyées par une entreprise étrangère à un consommateur en Norvège. La valeur la plus basse pour chaque article ne peut pas dépasser 3 000 NOK.
Ai-je besoin d'un numéro de TVA en Belgique en tant que vendeur Amazon basé aux Émirats arabes unis avec des ventes en Belgique mais pas de stock dans les entrepôts belges?
Comme vous l'avez dit, votre entreprise n'est pas membre de l'UE. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire en Belgique dès lors que c'est Amazon qui est responsable du paiement des taxes.